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1. 協助政府推動金融內控內稽之相關政策與法規。
2. 稽核專業準則之研議。
3. 因應稽核環境之變化與符合國際稽核實務之作法,進行稽核業務相關法令研究及促成立法或修法。
4. 協商並解決共通性之稽核業務事項。
5. 研究、建置有效之電腦稽核協助工具及系統,共同研發稽核技術。
6. 促進稽核業務國際交流並從事有關稽核技術之引進及教育、宣導工作。
7. 其他主管機關交辦事項。
 
內部稽核委員會主委簡介
姓  名 張麗珠 小姐
現任職務 中國信託金融控股公司總稽核
學  歷 紐約市立大學柏魯克學院企管碩士
  台灣大學商學系學士
主要經歷 中國信託金融控股公司稽核主管
  中國信託商業銀行稽核部經理
  萬泰商業銀行稽核
  紐約州銀行廳資深稽核
  台北銀行紐約分行會計主管
組織架構

委員會主要工作人員
 
擔任職務 姓名 所屬銀行名稱 職別 通訊地址
主任委員 張麗珠 中國信託金融控股公司 總稽核  台北市信義區松壽路3號13樓
副主任委員 陳碧雲 永豐金融控股公司 總稽核  台北市八德路二段306號7樓
秘書 褚秀玲 中國信託稽核處 協理  台北市信義區松壽路3號13樓
幹事 李孟真 中國信託稽核處 經理  台北市信義區松壽路3號13樓
內部稽核委員會聯絡窗口
姓名:許秀雄
電話:
(02)8596-2229 分機 2311

 

104 臺北市中山區德惠街9號3樓    電話:(02)8596-2229    傳真:(02)8596-2228
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